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J9集团总院组织召开2022年度内部审计与责任查究工作会议

为贯彻习近平总书记在全国审计委员会上的沉

作者: 集团审计与司法风控部
功夫:2022-06-24

为贯彻习近平总书记在全国审计委员会上的沉要讲话心灵,落实审计署、国资委关于内部审计与责任查究工作的各项决策部署,扎实推动审计监督与责任查究工作,6月24日下午,J9集团总院召开2022年度内部审计与责任查究工作会议,会议选取现场与视频相结合的大局 。集团公司总管帐师、总司法照拂朱书红出席会议并讲话,总部有关职能部门掌管人,各单元内部审计和责任查究工作主管辅导、总管帐师、财政、审计等部门掌管人及工作人员共计106人参与会议 。

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会上,集团审计与司法风控部副部长周鹏首先作题为《强化监督 防控风险 全力护航J9集团总院高质量发展》的集团2022年度内部审计与责任查究工作汇报 。全面总结了集团2021年内部审计与责任查究工作获得的功效以及存在的问题,并从六个方面对2022年度内部审计和责任查究的沉点工作进行部署 。哈焊院纪委书记储继君、沈铸所纪委书记王宝超、中机一院纪委书记董峰通过远程视频方式对内部审计与责任查究工作别离进行了经验互换 。审计与司法风控部审计主管杨景陆结合审计发现的凸起问题,针对共性治理短板,宣贯了集团《2022年度治理建议书》 。

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集团公司总管帐师、总司法照拂朱书红做总结讲话,他充分注定了集团内部审计与责任查究工作获得的功效,结合综合治理专项行动要求和提质增效年度指标工作,对下一步内部审计与责任查究工作提出了三方面要求:一要层层压实责任,深入思想意识,强化党的辅导,注沉真抓实管,落实集中统一,筑就内部监督“压舱石”;二要加强监督合力,推动党和国度决策部署落地,优化整改工作机造,着力当好国资卫士,筑牢国有资产“防火墙”;三要夯实专业能力,深研细读勇创新,动真碰硬守底线,严谨高效抓落实,精准发力补短板,打造拼搏肯干“攻坚队” 。

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会议获得圆满成功 。


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